Vocento registra ingresos de 249,6 millones de euros hasta septiembre y plantea un plan estratégico para mejorar su rentabilidad
Ángel Zamarriego
Vocento ha reportado unos ingresos de explotación de 249,6 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024, con un descenso del 2,4% respecto al mismo período del año anterior. Este retroceso está asociado principalmente a la caída de la publicidad en su división de prensa, mientras que los negocios de diversificación registraron un crecimiento del 4,1%. Ante estos resultados, la compañía ha puesto en marcha un plan de eficiencia para ahorrar 10 millones anuales, además de una revisión estratégica integral a cargo del nuevo consejero delegado, Manuel Mirat, con el objetivo de aumentar ingresos y rentabilidad.
En términos de EBITDA, el grupo presenta pérdidas de 4,35 millones de euros, frente a los 7,29 millones de EBITDA positivo alcanzados en el mismo periodo de 2023. Excluyendo las indemnizaciones extraordinarias, el EBITDA ajustado se situaría en 2,7 millones de euros. La caída en la rentabilidad se explica principalmente por los siguientes factores:
- Prensa: La disminución de la publicidad y una menor rentabilidad en las imprentas, debido al abandono de ciertas actividades y las indemnizaciones, no se compensaron con otros ingresos.
- Diversificación: Las campañas en Agencias se redujeron, afectadas por demoras en autorizaciones y en la concesión de fondos Next Generation en el programa Kit Digital.
- Estructura: Hubo un aumento en las indemnizaciones extraordinarias.
Por su parte, el EBIT de Vocento se sitúa en -21,1 millones de euros, una caída de 10,1 millones respecto al año anterior, debido a la evolución operativa desfavorable.
Resultados por áreas de negocio
- Periódicos: Los ingresos alcanzan 198,3 millones de euros, con una caída del 3,9% frente a 2023. En el caso del diario ABC, el EBITDA disminuyó por una caída de 1,8 millones de euros en la publicidad, parcialmente compensada por la mejora en el margen de ventas. Relevo, el medio digital deportivo, mejoró su EBITDA en 1,2 millones de euros, situándose en -3,9 millones de euros, con un incremento notable en sus métricas de audiencia y redes sociales.
- Clasificados: Registraron un crecimiento del 8% en ingresos, alcanzando los 22,4 millones de euros. El EBITDA en esta división ascendió a 4,3 millones de euros, reflejando el impacto positivo de la expansión de Clasificados motor.
- Servicios Digitales: Los ingresos en esta área fueron de 1,9 millones de euros, una reducción respecto a los 2,5 millones de euros del mismo período de 2023, con un EBITDA de -74.000 euros, impactado por retrasos en autorizaciones administrativas.
- Gastronomía y Agencias: Esta división alcanzó ingresos de 26,5 millones de euros, un incremento del 3,6% respecto a 2023. En Gastronomía, los ingresos subieron un 4,8%, destacando el crecimiento de Spain Fusion, que ha ampliado su presencia internacional con una nueva edición en Japón. Sin embargo, el EBITDA de esta área cayó en 1,4 millones de euros debido a la inversión en retención de talento.
- Audiovisual: Los ingresos aumentaron un 2%, situándose en 3,6 millones de euros, con un EBITDA de 2 millones de euros, un 2,9% más que en 2023.